R$ 197.273,00
Valor Previsto
R$ 197.273,00
Valor Repassado
R$ 192.787,60
Valor Empenhado
R$ 192.787,60
Valor Liquidado
R$ 192.787,60
Valor Pago
97,7%
Execução Financeira
DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR
Situação
Concluída
DOTAÇÃO
EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
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Lista de Empenhos
|
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| Nº Empenho | Data | Fornecedor / CPF/CNPJ | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830035 | 30/08/2024 |
FOLPAG- SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - EFETIVOS |
Valor que se empenha referente a folpag fms efetivos. | R$ 1.835,22 | R$ 1.835,22 | R$ 1.835,22 | Visualizar |
| 809006 | 09/08/2024 |
HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO 046.057.923-17 |
Referente a prestação de serviços médicos ortopedista. | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | Visualizar |
| 801004 | 01/08/2024 |
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA 27.800.493/0001-09 |
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Cr...
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.
|
R$ 3.645,50 | R$ 3.645,50 | R$ 3.645,50 | Visualizar |
| 801001 | 01/08/2024 |
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.272.793/0001-84 |
Referente a serviços de energia eletrica fms da fatura agrupadora ubs 06/2024. | R$ 3.629,26 | R$ 3.629,26 | R$ 3.629,26 | Visualizar |
| 801002 | 01/08/2024 |
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS 05.222.115/0001-44 |
Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA...
Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.
|
R$ 8.816,00 | R$ 8.816,00 | R$ 8.816,00 | Visualizar |
| 701038 | 01/07/2024 |
I C H C NASCIMENTO EIRELI - EPP 33.378.702/0001-62 |
Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias do município. | R$ 4.348,50 | R$ 4.348,50 | R$ 4.348,50 | Visualizar |
| 701037 | 01/07/2024 |
JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 36.789.339/0001-66 |
Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes - MA. | R$ 1.986,00 | R$ 1.986,00 | R$ 1.986,00 | Visualizar |
| 701042 | 01/07/2024 |
M M JORGE SERVIÇOS E ASSESSORIOS - EPP 18.369.679/0001-56 |
Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pe...
Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.
|
R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | Visualizar |
| 701023 | 01/07/2024 |
E C DA SILVA EIRELI 32.547.417/0001-65 |
Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA. | R$ 4.893,51 | R$ 4.893,51 | R$ 4.893,51 | Visualizar |
| 601025 | 01/06/2024 |
GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME 49.667.096/0001-35 |
Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pe...
Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.
|
R$ 10.648,90 | R$ 10.648,90 | R$ 10.648,90 | Visualizar |
| 601006 | 01/06/2024 |
R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 52.676.825/0001-24 |
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias d...
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.
|
R$ 13.900,14 | R$ 13.900,14 | R$ 13.900,14 | Visualizar |
| 501020 | 01/05/2024 |
MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 48.543.867/0001-10 |
Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA. | R$ 10.182,00 | R$ 10.182,00 | R$ 10.182,00 | Visualizar |
| 501017 | 01/05/2024 |
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/ 22.140.414/0001-59 |
Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a...
Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
|
R$ 32.444,64 | R$ 32.444,64 | R$ 32.444,64 | Visualizar |
| 501016 | 01/05/2024 |
R C DA SILVA COMERCIO - EPP 17.796.154/0001-34 |
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do municípi...
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes.-MA.
|
R$ 1.209,02 | R$ 1.209,02 | R$ 1.209,02 | Visualizar |
| 405002 | 05/04/2024 |
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 11.454.699/0001-86 |
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias d...
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.
|
R$ 6.641,38 | R$ 6.641,38 | R$ 6.641,38 | Visualizar |
| 401002 | 01/04/2024 |
B N RERESENTAÇÕES LTDA-ME 10.749.855/0001-73 |
Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a...
Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
|
R$ 9.804,26 | R$ 9.804,26 | R$ 9.804,26 | Visualizar |
| 401003 | 01/04/2024 |
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 11.454.699/0001-86 |
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do municípi...
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes.
|
R$ 2.778,38 | R$ 2.778,38 | R$ 2.778,38 | Visualizar |
| 301002 | 01/03/2024 |
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 11.454.699/0001-86 |
- | R$ 14.231,30 | R$ 14.231,30 | R$ 14.231,30 | Visualizar |
| 301003 | 01/03/2024 |
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP 00.795.813/0001-15 |
Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a...
Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
|
R$ 20.575,02 | R$ 20.575,02 | R$ 20.575,02 | Visualizar |
| 201016 | 01/02/2024 |
E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP 30.418.167/0001-38 |
Contratação de empresa especializa em telecomunicações para o fornecimento de Internet Banda Larga dedicada por meio de comunicação via rede cabeada f...
Contratação de empresa especializa em telecomunicações para o fornecimento de Internet Banda Larga dedicada por meio de comunicação via rede cabeada fibra óptica, na zona urbana e via rádio, na zona rural, distribuídos nas secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.
|
R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | Visualizar |
| 201017 | 01/02/2024 |
L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 09.225.609/0001-33 |
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencente...
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.
|
R$ 32.271,57 | R$ 32.271,57 | R$ 32.271,57 | Visualizar |
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 830035 (1)
Pagamentos do Empenho 830035 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 809006 (1)
Pagamentos do Empenho 809006 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 801004 (1)
Pagamentos do Empenho 801004 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 801001 (1)
Pagamentos do Empenho 801001 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 801002 (1)
Pagamentos do Empenho 801002 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 701038 (1)
Pagamentos do Empenho 701038 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 701037 (2)
Pagamentos do Empenho 701037 (2)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 701042 (1)
Pagamentos do Empenho 701042 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 701023 (1)
Pagamentos do Empenho 701023 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 601025 (2)
Pagamentos do Empenho 601025 (2)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 601006 (3)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 114 | 01/08/2024 | R$ 3.494,94 | |
| 112 | 01/08/2024 | R$ 4.942,75 | |
| 113 | 01/08/2024 | R$ 5.462,45 |
Pagamentos do Empenho 601006 (3)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 501020 (2)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 240000233 | 09/07/2024 | R$ 5.180,00 | |
| 240000262 | 08/08/2024 | R$ 5.002,00 |
Pagamentos do Empenho 501020 (2)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 501017 (10)
Pagamentos do Empenho 501017 (10)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 501016 (1)
Pagamentos do Empenho 501016 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 405002 (3)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 3493 | 12/08/2024 | R$ 5.174,11 | |
| 3475 | 12/08/2024 | R$ 1.188,87 | |
| 3476 | 12/08/2024 | R$ 278,40 |
Pagamentos do Empenho 405002 (3)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401002 (2)
Pagamentos do Empenho 401002 (2)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401003 (1)
Pagamentos do Empenho 401003 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 301002 (4)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 3488 | 12/08/2024 | R$ 2.275,75 | |
| 3487 | 12/08/2024 | R$ 4.282,16 | |
| 3489 | 12/08/2024 | R$ 4.654,60 | |
| 3477 | 12/08/2024 | R$ 3.018,79 |
Pagamentos do Empenho 301002 (4)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 301003 (5)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 13392 | 10/07/2024 | R$ 2.771,20 | |
| 13399 | 10/07/2024 | R$ 5.385,38 | |
| 13400 | 10/07/2024 | R$ 2.529,80 | |
| 13401 | 10/07/2024 | R$ 3.057,80 | |
| 13459 | 13/08/2024 | R$ 6.830,84 |
Pagamentos do Empenho 301003 (5)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 201016 (1)
Pagamentos do Empenho 201016 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 201017 (4)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 816 | 10/07/2024 | R$ 6.443,22 | |
| 817 | 05/07/2024 | R$ 9.323,79 | |
| 835 | 06/08/2024 | R$ 7.983,36 | |
| 834 | 06/08/2024 | R$ 8.521,20 |
Pagamentos do Empenho 201017 (4)



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